肆、附錄
78
工作計畫
法定預算
決算
( 部編版 )
03 辦理國中畢業未升學未就業青少年輔導計畫 35,000,000 16,705,940
04 辦理青年創新培力業務
69,693,000 82,860,075
青年公共參與
65,187,000 62,452,659
01 促進青年政策參與
17,669,000 17,155,878
02 加強青年志工參與
34,383,000 32,363,588
03 推動青年社會參與
13,135,000 12,933,193
青年國際及體驗學習
84,865,000 82,727,876
01 推動青年國際參與及交流
31,740,000 30,731,990
02 推動服務學習及國際志工
23,013,000 22,271,988
03 推動青年壯遊體驗學習
30,112,000 29,723,898
一般建築及設備
240,000
239,971
第一預備金
720,000
0
歲出預 ( 決 ) 算合計
402,188,000 387,129,710
註:法定預算為原預算數,不含經費流用。
( 十九 ) 主計室 105 年度重要工作項目時程表
時間
項目
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
辦理 104 年度保
留案之申請、核
定
1/31
彙整報送 104 年
度公務統計報表
1/31
彙編 104 年度決
算
3/31
整編本署 105 年
度法定預算
2/28
辦理 106 概、預
算編列及相關作
業
3/9
出納會計事務查
核
6/1
8/9
11/1
11/30