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肆、附錄

78

工作計畫

法定預算

決算

( 部編版 )

03 辦理國中畢業未升學未就業青少年輔導計畫 35,000,000 16,705,940

04 辦理青年創新培力業務

69,693,000 82,860,075

青年公共參與

65,187,000 62,452,659

01 促進青年政策參與

17,669,000 17,155,878

02 加強青年志工參與

34,383,000 32,363,588

03 推動青年社會參與

13,135,000 12,933,193

青年國際及體驗學習

84,865,000 82,727,876

01 推動青年國際參與及交流

31,740,000 30,731,990

02 推動服務學習及國際志工

23,013,000 22,271,988

03 推動青年壯遊體驗學習

30,112,000 29,723,898

一般建築及設備

240,000

239,971

第一預備金

720,000

0

歲出預 ( 決 ) 算合計

402,188,000 387,129,710

註:法定預算為原預算數,不含經費流用。

( 十九 ) 主計室 105 年度重要工作項目時程表

時間

項目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

辦理 104 年度保

留案之申請、核

1/31

彙整報送 104 年

度公務統計報表

1/31

彙編 104 年度決

3/31

整編本署 105 年

度法定預算

2/28

辦理 106 概、預

算編列及相關作

3/9

出納會計事務查

6/1

8/9

11/1

11/30