行政院青年輔導委員會101年年報
71 貳、重要施政措施與成果 (三) 會計室 依法辦理歲計、會計、統計業務,主要工作項目包括:本會概(預)算之彙編及預算之 執行控制、會計帳務之登載、會計月報、決算等報表之編報等,一年來推動之重要工作如下: 1、彙編本會101年度法定預算及102年度概算、預算案 (教育部青年 發展署) 本會101年度法定預算係依據行政院核定額度,把握施政要點,貫徹計畫與預算之實 施,本零基預算精神,確實檢討原有計畫及預算妥慎編製,計編列101年度歲入預算1萬元, 歲出預算5億7,940萬1千元。102年度預算案經依編審辦法規定,檢討上年度計畫執行情形, 審慎規劃未來工作計畫後編擬完竣,計編列歲入預算9千元,歲出預算2億4,970萬4千元。 2、有效執行預算 本會執行預算係秉持節約經濟有效原則,依歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行, 並於每月主管會報將預算執行情形提出報告及檢討。101年度截至10月底止預算執行率達 83.97%。 3、編製會計報告,整理憑證帳冊 依規定將歲入、歲出預算執行情形定期編製會計報告,除依限送相關單位審查外,並 定期分析檢討預算執行成效,適時供各業務單位參用。另各項會計憑證帳表,均依法分類 裝訂成冊,以供參考查核。 4、編製101年度決算報告 依據101年度12月份會計報告編製本會101年度單位決算。101年度截至10月底預算執 行結果,歲入執行數為88萬7千元,較累計分配數超收87萬9千元,歲出執行合計數為3億 4,614萬1千元,較累計分配數賸餘6,606萬3千元,執行結果各項計畫均尚能與預算相互配合。
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